2018年第44號(hào)公告:審計(jì)署2017年度預(yù)算執(zhí)行等情況檢查結(jié)果
【發(fā)布時(shí)間:2018年06月20日】
【來源:審計(jì)署】
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審計(jì)署2017年度預(yù)算執(zhí)行等情況檢查結(jié)果

(2018年6月20日公告)

為加強(qiáng)對審計(jì)署預(yù)算執(zhí)行等情況的監(jiān)督,2018年3月至4月,審計(jì)署派出由行政政法審計(jì)司等司局和特約審計(jì)員組成的檢查組,對審計(jì)署2017年度預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行了檢查。重點(diǎn)檢查了審計(jì)署辦公廳管理的署本級(jí)和所屬計(jì)算機(jī)技術(shù)中心(以下簡稱計(jì)算中心)等4個(gè)單位,對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸檢查。

一、基本情況

審計(jì)署為中央財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,部門預(yù)算由署本級(jí)和28個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算組成。財(cái)政部批復(fù)審計(jì)署2017年度部門財(cái)政撥款預(yù)算215 768.20萬元,本次檢查100 511.91萬元、占46.58%。檢查結(jié)果表明,審計(jì)署本級(jí)及本次檢查的所屬單位2017年度預(yù)算收支基本遵守了預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī),財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算基本符合會(huì)計(jì)法及有關(guān)財(cái)會(huì)制度規(guī)定。

二、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。

1.2017年,所屬計(jì)算中心、審計(jì)科研所、國外貸援款項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)中心在法定人員經(jīng)費(fèi)安排不足的情況下,在項(xiàng)目支出中列支人員經(jīng)費(fèi)或人員經(jīng)費(fèi)占用公用經(jīng)費(fèi)355.90萬元。

2.2017年,所屬審計(jì)干部培訓(xùn)中心(審計(jì)宣傳中心)與計(jì)算中心通過往來科目核算培訓(xùn)費(fèi)、活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),少計(jì)收入125.49萬元、支出203.49萬元。

(二)其他方面問題。

2017年,審計(jì)署價(jià)款共271.88萬元的筆記本電腦等資產(chǎn)未在本級(jí)核算,而是由所屬計(jì)算中心核算;本級(jí)軟件升級(jí)支出45萬元未增記固定資產(chǎn)價(jià)值。

三、檢查處理情況

對上述問題,檢查組已按規(guī)定出具了檢查報(bào)告。對在項(xiàng)目支出中列支人員經(jīng)費(fèi)或人員經(jīng)費(fèi)占用公用經(jīng)費(fèi)問題,要求責(zé)成相關(guān)單位嚴(yán)格按預(yù)算法及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,同時(shí)商財(cái)政部解決人員經(jīng)費(fèi)不足問題;對少計(jì)收支問題,要求責(zé)成相關(guān)單位盡快清理往來款項(xiàng),調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目和決算草案;對資產(chǎn)管理不規(guī)范問題,要求調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目和決算草案。

四、檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

目前,審計(jì)署已將上述軟件升級(jí)支出增記本級(jí)固定資產(chǎn)價(jià)值;其他問題正在整改。具體整改結(jié)果由審計(jì)署向社會(huì)公告。

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