審計署廣州辦積極構(gòu)建反腐倡廉制度防控網(wǎng)絡(luò)
【發(fā)布時間:2013年02月18日】
【來源:審計署廣州辦】
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    近年來,審計署駐廣州特派員辦事處在反腐倡廉建設(shè)中,針對廉政風(fēng)險,前移預(yù)防關(guān)口,不斷建立健全反腐倡廉相關(guān)制度,進一步增強各項制度措施的整體效力,積極構(gòu)建反腐倡廉制度防控網(wǎng)絡(luò)。

    一是認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施辦法的要求,加強對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),形成一級抓一級、一級對一級負責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制;堅持執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項、述職述廉、民主評議、民主生活會等制度,不斷完善依法行政和科學(xué)民主決策等工作機制;辦黨組出臺《關(guān)于進一步加強廉政建設(shè)的意見》,進一步規(guī)范審計權(quán)力運行,促進干部隊伍作風(fēng)建設(shè),提高廉政工作水平;貫徹《審計組廉政責(zé)任規(guī)定》,落實審計組長、廉政監(jiān)督員和審計人員的廉政責(zé)任,強化審計項目臨時黨支部書記和紀檢委員做好廉政工作的責(zé)任意識,不斷提升審計一線的廉政工作水平。

    二是抓好廉潔從審的制度建設(shè)。完善廉政風(fēng)險點防控管理框架,對以前出臺的《處室廉政風(fēng)險防控管理框架》進行修訂完善,并緊密結(jié)合地方政府性債務(wù)審計和社保資金審計等審計項目的特點,及時制定了《大型審計項目廉政風(fēng)險點防控管理辦法》,形成包括領(lǐng)導(dǎo)干部、處室和審計項目等三個層面的立體廉政風(fēng)險防控制度網(wǎng)絡(luò);認真分析排查廉政風(fēng)險點,結(jié)合審計權(quán)力運行和機關(guān)管理實際,編制《職權(quán)目錄》、《權(quán)力運行流程圖》和制定廉政風(fēng)險防控措施;完善審計項目審理制度和審計質(zhì)量責(zé)任控制體系,制定《審計信息管理和考核辦法》,加大審計復(fù)核、審計項目質(zhì)量檢查和審計結(jié)果跟蹤落實的力度,在過程環(huán)節(jié)上控制好審計權(quán)力的運行;繼續(xù)實行處室和審計組的廉政責(zé)任承諾制,通過簽訂廉政責(zé)任書、開展廉政承諾等措施,將廉政工作責(zé)任層層分解,落實到人。

    三是建立健全機關(guān)內(nèi)部管理制度。完善審計外勤經(jīng)費監(jiān)管制度,制定《關(guān)于執(zhí)行審計署嚴格執(zhí)行審計紀律八項規(guī)定和審計外勤經(jīng)費具體問題的補充規(guī)定》,嚴格外勤經(jīng)費預(yù)算和使用管理;實行重大事項民主評議制度,積極發(fā)揮由綜合部門和群眾代表組成的各類管理委員會的作用,對機關(guān)內(nèi)部管理事務(wù)等進行評議和監(jiān)督;完善內(nèi)部審計制度,堅持財務(wù)公開制度和重大財務(wù)開支項目辦領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究制度,積極推進審計機關(guān)自身廉政建設(shè)。(羅日麗   李梅竹)   
    
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