審計署南京辦制定財務(wù)管理辦法
為加強財務(wù)管理,提高經(jīng)費使用效益,確保審計署下達(dá)的各項審計任務(wù)順利完成,根據(jù)國家財政財務(wù)收支有關(guān)規(guī)定和該辦實際情況,近日,審計署駐南京特派辦對《審計署南京特派辦財務(wù)管理辦法》進(jìn)行了再次修定,這是該辦確保資金運行有序的又一個管理途徑。
《辦法》共有12章33條,主要對財務(wù)管理的原則、財務(wù)管理及崗位職責(zé)、內(nèi)部控制與管理、經(jīng)費預(yù)算管理、經(jīng)費支出管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)審批管理、財務(wù)決算與財務(wù)分析、審計項目成本管理、會計檔案管理、罰則等方面作了具體明確的規(guī)定。
《辦法》體現(xiàn)了以“改進(jìn)作風(fēng)促進(jìn)審計成果突破”主題活動為契機,以嚴(yán)格遵守審計署“八不準(zhǔn)”審計紀(jì)律和各項廉政制度為主線,以增強節(jié)約意識、嚴(yán)格執(zhí)行制度、健全考核機制、適時檢查監(jiān)督為著力點,以工作職責(zé)確定工作崗位,按工作崗位之間的約束關(guān)系促使財務(wù)人員履職盡責(zé)。
《辦法》著重對銀行賬戶控制、資金控制、各項借款控制、費用報銷控制、憑證審核控制、票章管理控制、內(nèi)部稽核控制、采購控制和實物控制等環(huán)節(jié)的內(nèi)容逐條逐項地進(jìn)行了規(guī)范。
《辦法》還要求財務(wù)人員要各負(fù)其責(zé),保證管理責(zé)任落實,并明確對未正確履行管理職責(zé),造成不良影響的,視情節(jié)輕重,要給予相應(yīng)處理;造成經(jīng)濟損失的,除經(jīng)濟上賠償外,行政上要給予紀(jì)律處分。(陸文 )
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