內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)監(jiān)督司
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一、主要職責(zé)

推動(dòng)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,對內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)職責(zé)履行情況,檢查內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。組織協(xié)調(diào)對社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告的核查。組織對審計(jì)署預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支的審計(jì)。

二、內(nèi)設(shè)處室

一處、二處、三處

三、聯(lián)系電話

010-50992843

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